Faktúra č. 310/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 310/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 125,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD19/2023
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť