Faktúra č. 308/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 308/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 1 719,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 59/2023-3
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
59/2023-3 Objednávame u vás výmenu pneumatík. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Pneuvosovič 32396139 0,00 € 04.12.2023 29.12.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť