Faktúra č. 287/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 287/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.12.2025
  • Celková hodnota: 1 071,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 64/2025-3
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
64/2025-3 Objednávame u Vás materiál na opravu MV. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 0,00 € 20.11.2025 12.12.2025 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
1103/2025 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Kežmarská televízia s.r.o. 46226745 700,00 € 26.11.2025 04.12.2025 Faktúra
Tlačiť