Faktúra č. 281/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 281/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 132,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 54/2023-3
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
54/2023-3 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 LKQ -auto kelly elit 36298026 0,00 € 20.11.2023 07.12.2023 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
1181/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 PcProfi 44685173 38 582,74 € 20.12.2023 23.01.2024 Faktúra
Tlačiť