Faktúra č. 271/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 271/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.12.2024
  • Celková hodnota: 1 231,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 39/2024-3
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
39/2024-3 Objednávame u vás výmenu pneumatík. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Pneuvosovič 32396139 0,00 € 20.11.2024 07.12.2024 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0901/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 ZAMAZ, spol. s.r.o. 36467481 146,68 € 02.10.2024 13.11.2024 Faktúra
Tlačiť