Faktúra č. 252/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 252/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota: 722,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 50/2023-3
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
50/2023-3 Objednávame u vás opravu MV. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 0,00 € 02.11.2023 24.11.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
1069/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Štefan Lutz DERATA s.p. 32871830 365,00 € 30.11.2023 27.12.2023 Faktúra
Tlačiť