Faktúra č. 252/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: AUTO MONTI Krempaský
- IČO: 30263581
- Adresa: Kamenná Baňa 28, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 252/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.11.2023
- Celková hodnota: 722,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 50/2023-3
- Dátum zverejnenia: 06.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/2023-3 | Objednávame u vás opravu MV. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | AUTO MONTI Krempaský | 30263581 | 0,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
1069/2023 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Štefan Lutz DERATA s.p. | 32871830 | 365,00 € | 30.11.2023 | 27.12.2023 | Faktúra |