Faktúra č. 247/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 247/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.11.2024
  • Celková hodnota: 233,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 804-23-009/010
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0822/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 933,50 € 06.09.2024 10.10.2024 Faktúra
Tlačiť