Faktúra č. 241/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 241/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.10.2023
  • Celková hodnota: 608,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD12/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1031/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 79,20 € 22.11.2023 19.12.2023 Faktúra
Tlačiť