Faktúra č. 235/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 235/2021
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.11.2021
  • Celková hodnota: 65,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 011-16/21
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0871/2021 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 GLSTV s.r.o. 50106333 1 600,00 € 12.10.2021 19.10.2021 Faktúra
Tlačiť