Faktúra č. 221/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 454,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 42/2023-3
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
42/2023-3 Objednávame u vás opravu MV. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 0,00 € 25.09.2023 11.10.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0946/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Miroslav Kuľka-MK-TELMONT 41880692 2 111,75 € 31.10.2023 07.12.2023 Faktúra
1082/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 PekaStroj s.r.o. 36554219 72 948,00 € 30.11.2023 23.01.2024 Faktúra
Tlačiť