Faktúra č. 219/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 219/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.10.2025
  • Celková hodnota: 208,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rd10/2025
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0855/2025 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,98 € 19.09.2025 15.10.2025 Faktúra
Tlačiť