Faktúra č. 219/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 219/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 70,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/01/2018/01
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0943/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Centroglob-Kežmarok s.r.o. 36761249 1 281,60 € 30.10.2023 07.12.2023 Faktúra
Tlačiť