Faktúra č. 213/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.09.2023
  • Celková hodnota: 35,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD18/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0926/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Karol Kmeč KMEKOM 35397616 30,52 € 26.10.2023 16.11.2023 Faktúra
Tlačiť