Faktúra č. 201/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.09.2023
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 37/2023-3
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0881/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Štefan Lutz DERATA s.p. 32871830 265,00 € 10.10.2023 13.11.2023 Faktúra
0898/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 KADO Pracovné odevy KADO, s.r.o. 50637819 881,12 € 16.10.2023 16.11.2023 Faktúra
Tlačiť