Faktúra č. 181/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.08.2023
  • Celková hodnota: 150,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD5/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0817/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Peter Pisoň - Sklenárstvo 34629394 202,00 € 29.09.2023 15.11.2023 Faktúra
Tlačiť