Faktúra č. 178/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 178/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.08.2024
  • Celková hodnota: 136,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/2024-3
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/2024-3 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 LKQ -auto kelly elit 36298026 0,00 € 31.07.2024 04.09.2024 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0574/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 42,00 € 17.06.2024 03.07.2024 Faktúra
Tlačiť