Faktúra č. 173/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 173/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.08.2023
  • Celková hodnota: 208,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD2/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0779/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 GST - gastroservis Tatry s.r.o. 50759779 1 597,85 € 19.09.2023 15.10.2023 Faktúra
Tlačiť