Faktúra č. 171/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 171/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.08.2024
  • Celková hodnota: 470,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 27/2024
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0550/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Gastroservis Tatry s.r.o. 50759779 429,95 € 12.06.2024 03.07.2024 Faktúra
Tlačiť