Faktúra č. 169/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 169/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.07.2025
  • Celková hodnota: 1 046,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 032/2025-3
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
032/2025-3 Objednávame u Vás montáž kamier. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Miroslav Kuľka, MK-TELMONT 41880692 0,00 € 01.07.2025 15.08.2025 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0635/2025 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Rondo s.r.o. 31671152 349,60 € 08.07.2025 07.08.2025 Faktúra
Tlačiť