Faktúra č. 157/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 157/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.08.2026
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 003-19/23
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0522/2026 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Karol Kmeč KMEKOM 35397616 60,00 € 25.06.2026 12.08.2026 Faktúra
Tlačiť