Faktúra č. 143/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 143/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.07.2024
  • Celková hodnota: 241,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rd10/2024
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0497/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 171,03 € 30.05.2024 03.07.2024 Faktúra
Tlačiť