Faktúra č. 143/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 143/2020
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.08.2020
  • Celková hodnota: 78,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 804-19-020/021
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0302/2020 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 KUPO-SK s.r.o. 36500569 109,73 € 02.04.2020 13.05.2020 Faktúra
Tlačiť