Faktúra č. 142/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 142/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota: 349,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD19/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0755/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 ŠKOLEX spol.s.r.o., 31396763 6 040,87 € 12.09.2023 15.10.2023 Faktúra
Tlačiť