Faktúra č. 1237/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1237/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.01.2024
  • Celková hodnota: 39,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 306/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
306/2023 Objednávame u vás vývoz papiera. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 0,00 € 20.12.2023 23.01.2024 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť