Faktúra č. 1217/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1217/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 16.01.2020
  • Celková hodnota: 88,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 608/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť