Faktúra č. 1187/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: PD "GORAL"
- IČO: 00617741
- Adresa: Hlavná 124, 059 78 Veľká Franková
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1187/2024
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.12.2024
- Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: rd2/2024
- Dátum zverejnenia: 11.01.2025
- Poznámka: