Faktúra č. 1185/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1185/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny, cenový rozdiel
  • Dátum doručenia: 03.01.2020
  • Celková hodnota: 317,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7594
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť