Faktúra č. 1178/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1178/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.12.2024
  • Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 351/2024
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
351/2024 Objednávame u vás vývoz papiera. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 0,00 € 20.11.2024 28.12.2024 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť