Faktúra č. 1165/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1165/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby, kanc.materiál
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 490,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 592/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť