Faktúra č. 1162/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1162/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 40,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05/BO/SJ/2018
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť