Faktúra č. 1161/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1161/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 236,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 288/2023
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
288/2023 Objednávame u vás výmenu pneumatík. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Pneuvosovič 32396139 0,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť