Faktúra č. 1155/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: PD "GORAL"
- IČO: 00617741
- Adresa: Hlavná 124, 059 78 Veľká Franková
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1155/2022
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: 1 097,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 003-16/22
- Dátum zverejnenia: 13.01.2023
- Poznámka: