Faktúra č. 1153/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1153/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.12.2024
  • Celková hodnota: 1 006,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rd18/2024
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť