Faktúra č. 115/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 115/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 14,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020/2023-3
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020/2023-3 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 LKQ -auto kelly elit 36298026 0,00 € 03.05.2023 06.06.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0518/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Štefan Lutz DERATA s.p. 32871830 365,00 € 12.06.2023 09.08.2023 Faktúra
0795/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 MVL, spol. s r.o. Košice 36191159 11 748,00 € 25.09.2023 16.11.2023 Faktúra
Tlačiť