Faktúra č. 1135/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1135/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota: 5 809,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 277/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť