Faktúra č. 1132/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1132/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.12.2023
  • Celková hodnota: 533,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 269/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
269/2023 Objednávame u vás žalúzie. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Ivan Pacan - obchodná činnosť 37238205 0,00 € 30.11.2023 18.12.2023 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť