Faktúra č. 1121/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1121/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.11.2024
  • Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 333/2024
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
333/2024 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Gastroservis Tatry s.r.o. 50759779 0,00 € 11.11.2024 30.11.2024 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť