Faktúra č. 1121/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Gastroservis Tatry s.r.o.
- IČO: 50759779
- Adresa: Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1121/2024
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.11.2024
- Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 333/2024
- Dátum zverejnenia: 14.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333/2024 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Gastroservis Tatry s.r.o. | 50759779 | 0,00 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Ing.Stanislav Marhefka | Objednávka |