Faktúra č. 1121/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1121/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.12.2023
  • Celková hodnota: 469,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 264/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
264/2023 Objednávame u vás opravu notebooku. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Taurus Mgr. Michal Gáborčík 34629581 0,00 € 24.11.2023 18.12.2023 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť