Faktúra č. 112/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 112/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 415,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD19/2023
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0488/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Ľubomír KUČERA 41765265 522,00 € 05.06.2023 13.07.2023 Faktúra
Tlačiť