Faktúra č. 1101/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1101/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 150,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD1/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť