Faktúra č. 1083/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1083/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 298 680,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 222/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť