Faktúra č. 1070/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: MIVASOFT, spol. s r.o.
- IČO: 36289906
- Adresa: M.R. Štefánika 67/14, 927 01 ŠAĽA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1070/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 151 470,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ zo14072023
- Identifikácia objednávky: 253/2023
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253/2023 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Dušan Jankura | 31252257 | 0,00 € | 22.11.2023 | 19.12.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |