Faktúra č. 1053/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1053/2022
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.11.2022
  • Celková hodnota: 10,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PNZ-P47854/02,00
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť