Faktúra č. 1042/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Karol Kmeč KMEKOM
- IČO: 35397616
- Adresa: Nová Ľubovňa 27, 06511 Nová Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1042/2024
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.11.2024
- Celková hodnota: 30,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 311/2024
- Dátum zverejnenia: 22.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311/2024 | Objednávame u vás revíziu komínov v Toporci. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Karol Kmeč KMEKOM | 35397616 | 0,00 € | 25.10.2024 | 16.11.2024 | Ing.Stanislav Marhefka | Objednávka |