Faktúra č. 1038/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1038/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.11.2023
  • Celková hodnota: 222,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 243/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
243/2023 Objednávame u vás prácu žeriavom. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 ZAMAZ, spol. s.r.o. 36467481 0,00 € 27.10.2023 19.12.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť