Faktúra č. 1037/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1037/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.11.2023
  • Celková hodnota: 279,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 242/2023
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
242/2023 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 RESULT reklamná agentúra s.r.o. 36189740 0,00 € 27.10.2023 19.12.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť