Faktúra č. 102/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 102/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.05.2025
  • Celková hodnota: 18,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SK-34/02/2018/02
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0382/2025 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Centroglob-Kežmarok s.r.o. 36761249 513,12 € 28.04.2025 08.05.2025 Faktúra
Tlačiť