Faktúra č. 102/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 102/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 113,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD18/2023
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0463/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 GST - gastroservis Tatry s.r.o. 50759779 1 095,67 € 31.05.2023 12.07.2023 Faktúra
Tlačiť