Faktúra č. 1012/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1012/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 216,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD17/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť