Faktúra č. 1011/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1011/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.10.2024
  • Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 302/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
302/2024 Objednávame u vás služby počas porady. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Škola v prírode Detský raj 00186759 0,00 € 15.10.2024 16.11.2024 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť